问题已解决
先开具给使用单位的销项发票还未收到相应中标单位开具的进项发票,如果用其他项目的进项税额抵扣怎么做分录
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速问速答没有特别的分录,直接勾选抵扣就行
2024 07/08 15:19
梧枝
2024 07/08 15:34
老师,可是会形成留抵税额也不用做分录吗
家权老师
2024 07/08 15:35
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0,是留抵税,就不做任何分录;
如果大于0就是以下分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
下月交税分录
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款