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老师,公司代劳务工申报劳务工资。我计提的时候是 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 货:应付职工薪酬-劳务费 对吧

janet| 提问时间:07/08 16:32
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,没错的,是这么做的。
07/08 16:32
janet
07/08 17:01
谢谢东老师,我再请教一个:税控盘抵扣280税的时候是借:管理费用负数,借:应交税费-增值税(减免税额),那么这个减免税额借方一直有余额,小规模那么报表上会一直显示应交税费是借方,怎么处理掉吗?
东老师
07/08 17:02
这个在账上挂着就行。
janet
07/08 17:13
可是报表上应交税务在借方,想处理掉可以吗?
东老师
07/08 17:14
这个是可以抵扣的,不能处理的。
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