问题已解决
老师 我是一般纳税人企业 要销售单位使用过的二手车,且进项税额之前没有抵扣,那现在按3%的征收率减按2%征收增值税的话 我是开票时就选择2%的税率开票吗 还是开票时只能是3%
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你好
只能开3%
然后是普票的你再去填写减免的1%
2024 07/08 19:18
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sy_洋洋 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 07/08 20:08
老师 你是说在增值税申报表里填写1%的减免是吗 填在哪里呢
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/08 20:10
主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额、实际抵扣金额。
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sy_洋洋 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 07/08 20:21
老师 减免后需要交的2%的增值税额 我可以用取得的其他购进货物的专用发票的进项税进行抵扣吗 还是说不得抵扣 只能缴纳
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/08 20:22
只能缴纳,不能抵扣。
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sy_洋洋 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 07/08 20:36
好的 谢谢老师
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/08 20:45
不用客气,工作愉快