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测绘费承揽合同是双方交吗?我需要交我开出的收入和别人开给我测绘成本合计吗

67156754| 提问时间:07/11 12:13
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
是的,对的,需要双方缴纳 是
07/11 12:13
67156754
07/11 12:20
长期待摊费期末借方变成负数了,我卡片上还没摊完是什么原因呢
郭老师
07/11 12:21
你去看下长期待摊费用明细账,应该是多摊销了吧,你账上是不是做的有问题?
67156754
07/11 12:31
这个系统摊完的就会停止摊销,我也不知道哪里出了问题
67156754
07/11 12:31
这个系统摊完的就会停止摊销,我也不知道哪里出了问题
郭老师
07/11 12:33
你去看下长期待摊费用明细账。
67156754
07/11 12:39
从今年1月,贷方数是13754.14,借方是-2962,我的卡片期末净值是29583.31,我没看明白哪里出问题了,
67156754
07/11 12:39
从今年1月,贷方数是13754.14,借方是-2962,我的卡片期末净值是29583.31,我没看明白哪里出问题了,
郭老师
07/11 12:40
1月份之前年初余额是多少?
67156754
07/11 12:53
12月份的借方余额是165500,贷方154705.34,余额10791.66,我发现是不是我23年1月份暂估的金额错了我暂估70500,3月红冲后录的是70050,我现在怎么改账,要反结账回去年吗
67156754
07/11 12:53
12月份的借方余额是165500,贷方154705.34,余额10791.66,我发现是不是我23年1月份暂估的金额错了我暂估70500,3月红冲后录的是70050,我现在怎么改账,要反结账回去年吗
郭老师
07/11 12:55
最好不要反结账了,你第一季度的财务报表都申报了,你还是在这个月补吧。
67156754
07/11 12:57
我这个月要怎么处理账务
67156754
07/11 12:57
我这个月要怎么处理账务
郭老师
07/11 12:57
借长期待摊费用 贷应付账款暂估 补
67156754
07/11 13:02
我去年1月的是长期待摊70500,贷库存,70500,红冲录卡的金额是70050,实际取得的也是70050,我现在要怎么改
郭老师
07/11 13:04
借长期待摊费用 贷库存现金70500-70050。
67156754
07/11 13:18
冲了还是有负数,是不是暂估的不应该录卡片
67156754
07/11 13:18
冲了还是有负数,是不是暂估的不应该录卡片
郭老师
07/11 13:20
暂估的可以录入 但是你暂估的红冲了,但是你一直在分摊你分开的也需要红冲
67156754
07/11 13:28
暂估的70500那笔,我录了卡片,取得票据后我又录了一张卡片70050,所以现在是多了70500,两张卡片摊销都摊完了,不知道怎么调了,
郭老师
07/11 13:29
那你现在只红冲暂估的借应付账款贷长期待摊费用70500。
郭老师
07/11 13:29
你看下应付账款有余额吗?有余额的话,改成库存现金。
67156754
07/11 13:34
老师冲了以后长期待摊负数更多了有-110966.69
67156754
07/11 13:34
老师冲了以后长期待摊负数更多了有-110966.69
郭老师
07/11 13:36
借长期待摊费用 借管理费用负数 你做这个 金额是你一开始问我的那个复数的金额
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