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你好,税务局稽查让补交税款。(实际上增值税是足额缴纳的),为了满足稽查额度要求,就按照上年底的预收款补交了增值税(当时稽查局直接在税控系统里给推送的交款),我以为可以抵减后期的增值税,可在申报时发现无法进行调整申报表,缴纳的增值税只有缴纳金额(没有申报表)。我该怎么办呢?

84785043| 提问时间:2024 07/15 16:28
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耿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好!补交时没有更正当期申报表吗?
2024 07/15 16:29
84785043
2024 07/15 16:35
没有 稽查 直接 给推送的 交税链接
耿老师
2024 07/15 17:03
你好!是让你们确认收入还是做进项税转出?
84785043
2024 07/15 17:08
按照收入 加的 增值税(我们是一般纳税人简易增收) 但是 只有 不交的增值税 没有体现收入
耿老师
2024 07/15 17:16
你好!除非更改前期报表增加无票收入,现在在冲减才可以变相抵扣税金
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