问题已解决

老师,我要调整往来科目,比如其他应收和其他应付对冲,就是以前科目挂错了,这种摘要怎么写呀?

janet| 提问时间:07/17 16:28
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!你只是为了对冲,你就写结转往来款余额
07/17 16:30
janet
07/17 16:35
嗯,但是结冲的二级科目不一样,借:其他应收-A 贷:其他应付 B这样的
宋生老师
07/17 16:36
你好!嗯。我明白你说的,就这样写就好了
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