问题已解决
老师,是我给他们那两个单位分别转的款,然后他用一个单位开的发票,我按他的发票进的账,现在发现不对又联系那边红冲以后重新开了一张过来,您看这种情况该怎么做分录呢?
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速问速答1.当初转账时的分录:借:预付账款 - 原收款单位贷:银行存款
2.收到错误发票入账时(假设发票金额未支付):借:库存商品/原材料等 (不含税金额)应交税费 - 应交增值税(进项税额)贷:预付账款 - 原收款单位
3.红冲错误发票的分录:借:库存商品/原材料等 (负数)应交税费 - 应交增值税(进项税额)(负数)贷:预付账款 - 原收款单位 (负数)
4.收到重新开具的正确发票入账:借:库存商品/原材料等 (不含税金额)应交税费 - 应交增值税(进项税额)贷:预付账款 - 原收款单位
07/18 11:51