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小规模确认收入时未计提增值税,季报申报时直接缴纳了,缴纳增值税时按照含税收入算的增值税,现在做账应该怎么调整

m882168118| 提问时间:07/25 14:51
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
贷:主营业务收入 负数 贷:应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款
07/25 14:54
m882168118
07/25 15:04
比如实际交税是3841.68,但应该交3803.64,分录是这样做吗?
家权老师
07/25 15:08
你现在要更正申报,跟真实的开票收入保持一致。做账还是按 贷:主营业务收入 -3803.64 贷:应交税费-应交增值税 3803.64 借:应交税费-应交增值税3841.68 贷:银行存款3841.68
m882168118
07/25 15:15
老师,我这个收入是未开票的收入缴纳的增值税,已经申报缴纳扣款了,还能更改申报吗?多缴纳的增值税怎么办?
家权老师
07/25 15:18
多交的增值税,申请退回就是
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