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24年7月修改22年2月的增值税申报表,将不应认证的进项税转出,可以用22年取得的其他未认证的增值税专用发票抵扣吗?应该如何操作?

m786456466| 提问时间:2024 07/31 09:35
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,是无法实现这种操作的 
2024 07/31 09:36
m786456466
2024 07/31 09:36
不能增值税留抵抵欠吗?
邹老师
2024 07/31 09:37
你好,你这个不属于留抵抵欠。因为你之前描述是根本没有认证。
m786456466
2024 07/31 09:38
等8月认证后,可以抵欠这项欠税吗
邹老师
2024 07/31 09:39
你好,不可以。因为这个税款是之前月份,而不是8月份之后的
m786456466
2024 07/31 09:41
请问怎么查询到是可以抵扣往年欠税的呀
邹老师
2024 07/31 09:42
你好,我这边税局是无法实现这样的操作的
m786456466
2024 07/31 09:43
好的,我去咨询一下当地主管部门,谢谢你的解答
邹老师
2024 07/31 09:44
不客气,祝你学习愉快,工作顺利  
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