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老师,请问上月的进项发票在本月作废冲销了,但在上月已做结转,这月怎么做分录呢

m1004_468868| 提问时间:07/31 19:58
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,上一个月完整的怎么做的?
07/31 19:58
m1004_468868
07/31 20:10
收到发票:借:库存商品 100 应交税费-进项13 贷:应付113(本月已做相反分录冲销) 结转:借:应交税费-销项20 应交税费-转出未交增值税 7 贷:应交税费-销项13 应交税费-转出未交增值税 7 应交税费-未交增值税 7
郭老师
07/31 20:20
借应付帐款113 贷库存商品100 应交税费应交增值税进项转出13 借进项转出13 贷转出未交增值税
m1004_468868
07/31 21:13
老师,为啥要进项转出呀,这月重新开票后会重新入账
郭老师
07/31 21:22
因为他红冲了,所以需要进项转出你的付点二20行里面得填写 给你重新开,你再重新认证,再重新做镜像不就行了,这是两回事,两张发票
m1004_468868
08/01 09:02
郭老师,可以按照上月结转的相反分录冲回吗
郭老师
08/01 09:03
可以的,没有问题的。
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