问题已解决
我们劳务是外包出去的,但劳务票未及时每月提供给我司,我司每月按对方提供的工资表暂估人工成本,以及当月结转成本,那年底收到劳务发票,应该怎么入账。每月收到劳务工资表(借:工程施工-人工费,贷:应付账款),月底结转(借主营业务成本,贷工程施工-人工费)。收到劳务票(借:工程施工-人工费,应交税费,贷:应付账款),然后在对应冲红这张票吗
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速问速答对的,是的,是这么做的,这个成本不一致的话,也需要调整。
08/01 16:49
不懂
08/01 18:04
那去年暂估的成本。今年实际没到工资表,是不是要给冲红掉,人工少了,材料增加,那账务怎么处理
郭老师
08/01 18:09
是的,对的。
借应付账款,贷工程施工,
借工程施工,贷利润分配未分配利润,
借原材料贷银行存款或者应付账款,
借工程施工,贷原材料,
借利润分配未分配利润贷工程施工