问题已解决
老师,无票支出是不是: 借:管理费用 贷:其他应付款 钱已付,也是贷:其他应付款,吗
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速问速答您好,是的,科目是一样,只是无票部分在年度汇缴时要纳税调增,
年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)其他
2024 08/13 16:01
84784970
2024 08/13 16:05
跨年拿回发票怎么做账??是不是:
借:其他应付款
贷:银行存款
廖君老师
2024 08/13 16:06
您好,是的,是这么个分,跨年收票付款
84784970
2024 08/13 16:10
付款? 无票支出,在发生时已经付款了 跨年收到发票,只是做账
廖君老师
2024 08/13 16:15
您好,我们看您写的
借:其他应付款
贷:银行存款
只是拿 回发票冲回原分录,再按发票做分录
无票支出款付款
借:管理费用 贷:银行
下年拿 到发票(不用担心银行负,下面2分录一正一负不影响的)
借:管理费用 (负) 贷:银行(负)
借:管理费用 贷:银行