问题已解决
老师你好,请问收到这种差额发票怎么做分录呀
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速问速答 (1)全额确认收入与销项税额
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费———应交增值税(销项税额)
(2)确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减”
借:主营业务成本
应交税费———应交增值税(销项税额抵减)
贷:银行存款
(3)月底结转未交增值税
借:应交税费———应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费———未交增值税
08/26 18:10
m617171288
08/26 18:13
老师,我们是小规模的,是购买方的分录呢
朴老师
08/26 18:14
购买方?是你们员工的吗
m617171288
08/26 18:18
就是gongsi请daili去外地搞活动,请了一个旅游团做daoyou
朴老师
08/26 18:20
这个计入销售费用差旅费