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以前年度期初余额应收账款科目录入有误应该怎么办?本来是应收账款余额为0的

84785016| 提问时间:08/30 08:54
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
您好,你现在录入的金额是多少呢?
08/30 08:56
84785016
08/30 09:05
之前应收账款期初余额为30万,实际是0的
宋生老师
08/30 09:05
你好!你这个计入借利润分配0未分配利润,贷应收账款
84785016
08/30 10:29
是这样调吗?直接做一笔这个分录就好了吗?那这个金额怎么调整,利润分配是0?
宋生老师
08/30 10:30
你好!是这样的,期初多了,肯定你还有个科目多了,如果你能确定是哪个科目,就做对应科目 如果不确定,就计入利润分配-未分配利润
84785016
08/30 10:37
那需要做以前年度损益调整吗?
宋生老师
08/30 10:43
你好!你做了利润分配,就不用以前年度损益调整了
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