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员工8月的报销,报销的发票9月才开出,这种应该怎么入账呀

哈哈| 提问时间:09/03 17:10
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
您好!这个你可以8月先计入其他应收款,9月份拿到发票冲减其他应收款
09/03 17:11
哈哈
09/03 17:16
好,他们的发票就不要粘咯
宋生老师
09/03 17:17
你好!9月份的时候黏贴上
哈哈
09/04 13:51
您好,8月入其他应收款的时候,没有附件哇,到时候装订凭证这个附件可以的吗
哈哈
09/04 13:51
您好,8月入其他应收款的时候,没有附件哇,到时候装订凭证这个附件可以的吗
哈哈
09/04 13:51
您好,8月入其他应收款的时候,没有附件哇,到时候装订凭证这个附件可以的吗
宋生老师
09/04 13:51
你好!你付款的时候,没有付款单吗
哈哈
09/04 13:53
就有回单而已就可以了是吗
宋生老师
09/04 13:53
你好!是的,有银行回单就行了
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