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你好,我上年没有收到成本费用发票做了预估,今年8月才收齐成本发票,发票金额和预估成本费用发票一样没有差异,已经做了汇算清缴了。怎么处理?

199806192020| 提问时间:09/03 19:24
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田田田老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师,初级会计师,高级会计师,税务师
汇算清缴期后取得的发票可以追缴扣除,你已经预提了,不需要在做处理了
09/03 19:29
199806192020
09/03 19:33
账面不需要冲回预估的成本费用吗?
田田田老师
09/03 19:35
不需要,当然注意汇算清缴期后取得发票不要重复进入费用
199806192020
09/03 19:35
我收到发票后入了待摊,然后现在收齐了再一次性冲红,这样做可以吗?
田田田老师
09/03 19:46
看你冲销凭证,去年应该是分期现金支付的检测费,但是没收到发票,今年一次性收到全部发票,是这个情况吧。 你可以收到发票借:待摊费用-发票金额,贷:应付账款-发票金额,红冲借:待摊费用-已计提金额负数,贷:应付账款-已计提金额负数,之后按月确认成本,冲销待摊费用即可
199806192020
09/03 19:57
好的,谢谢老师
田田田老师
09/03 20:00
不客气,都是应该的
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