问题已解决
老师, 税务局刚刚给打电话,说23年度的增值税和经营所得不一致,怎么修改呢?
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速问速答你好,你先找出差异来,让后去税务局更正,如果是小规模纳税人,你用收入乘以税率看看和缴纳的增值税一样不
2024 09/05 11:04
84785044
2024 09/05 13:55
1、这份合同签订的是个异地的项目(但实际这个项目是不存在的),我们是不是应该按异地项目的流程报备并申报预缴税款?如果异地报备并预缴的话,我们又没有实际项目施工现场会不会有什么问题?
2、对方提供的成本发票的金额应该是多少?我们现在的测算如下(假设合同总额为100万),请教一下相关税费是否都考虑到了:
增值税:100万/1.03=29126.21元
附加税费合并计算:29126.21*6%=1747.57元(税率减半)
印花税:(100万-29126.21元)*0.03%=291.26
所得税:0
3、我们收的3%管理费应该用什么作附件入账?这3%的管理费还有什么税费产生吗?
4、对方应该提供的成本发票的金额是否为:100万-29126.21元-1747.57-291.26元-100万*3%=938834.96元
以上测算是否正确,请老师赐教!
84785044
2024 09/05 14:05
不好意思 回复错了
84785044
2024 09/05 14:09
个体户就是把增值税和经营所得把差异找出来,然后去税务局更正就行了,是吗,
波德老师
2024 09/05 14:35
是的,你理解的是正确的