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老师,咨询一下,我们公司23年收到5万的款,开了5万的票,这个月黑红冲了这5万了,又给开了3万的票,但是款2万下个月退 我想问一下红冲了这5万的票和这3万给开的票怎么写分录

84784958| 提问时间:09/05 15:52
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
先处理红冲 5 万发票的分录: 红冲收入时: 借:应收账款等(红字)50000 贷:主营业务收入(红字)50000/(1 + 适用税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额)(红字)50000/(1 + 适用税率)× 适用税率 再处理开具 3 万发票的分录: 确认收入时: 借:应收账款等 30000 贷:主营业务收入 30000/(1 + 适用税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额)30000/(1 + 适用税率)× 适用税率。
09/05 15:55
84784958
09/05 16:03
不对吧,老师,我们是23年收到5万的款,开了5万的票, 借银行存款5万,贷方,主营业务收入5万 24年8月开了一张红发票 5万,款没退 这个怎么写分录 24年8月重改开了一张蓝字发票3万,这3万又怎么写分录 这个月我不知道这个5万和3万怎么写分录
84784958
09/05 16:05
下个月才给退2万 这个月我不知道怎么写
朴老师
09/05 16:11
24 年 8 月开具红字发票 5 万时: 冲减收入: 借:主营业务收入 5 万(红字) 贷:银行存款等(红字)5 万 如果当月未退款,同时可将应收账款记为贷方,代表应收款增加: 借:应收账款 5 万 贷:银行存款等(红字)5 万 24 年 8 月重新开具蓝字发票 3 万时: 确认收入: 借:应收账款等 3 万 贷:主营业务收入 3 万 /(1 + 适用税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额)3 万 /(1 + 适用税率)× 适用税率。
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