问题已解决
老师,咨询一下,我们公司23年收到5万的款,开了5万的票,这个月黑红冲了这5万了,又给开了3万的票,但是款2万下个月退 我想问一下红冲了这5万的票和这3万给开的票怎么写分录
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速问速答先处理红冲 5 万发票的分录:
红冲收入时:
借:应收账款等(红字)50000
贷:主营业务收入(红字)50000/(1 + 适用税率)
贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额)(红字)50000/(1 + 适用税率)× 适用税率
再处理开具 3 万发票的分录:
确认收入时:
借:应收账款等 30000
贷:主营业务收入 30000/(1 + 适用税率)
贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额)30000/(1 + 适用税率)× 适用税率。
09/05 15:55
84784958
09/05 16:03
不对吧,老师,我们是23年收到5万的款,开了5万的票,
借银行存款5万,贷方,主营业务收入5万
24年8月开了一张红发票 5万,款没退 这个怎么写分录
24年8月重改开了一张蓝字发票3万,这3万又怎么写分录
这个月我不知道这个5万和3万怎么写分录
84784958
09/05 16:05
下个月才给退2万 这个月我不知道怎么写
朴老师
09/05 16:11
24 年 8 月开具红字发票 5 万时:
冲减收入:
借:主营业务收入 5 万(红字)
贷:银行存款等(红字)5 万
如果当月未退款,同时可将应收账款记为贷方,代表应收款增加:
借:应收账款 5 万
贷:银行存款等(红字)5 万
24 年 8 月重新开具蓝字发票 3 万时:
确认收入:
借:应收账款等 3 万
贷:主营业务收入 3 万 /(1 + 适用税率)
贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额)3 万 /(1 + 适用税率)× 适用税率。