问题已解决
个体工商户不申报经营者的工资,加入每月收入是4800元,没有申报工资,申报经营所得的时候扣除法人的基本扣除5000元,无需缴纳经营所得,但是账上怎么处理,这4800收入转给经营者的时候,怎么做账务处理?
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你好,借管理费用工资贷应付职工薪酬工资借,应付职工薪酬工资贷银行存款汇算清缴,让他自己补,不补的话,那就你需要给他代扣代缴。
2024 09/06 10:17
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坚果姑娘 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 09/06 10:50
首先她是个体工商户,不是申报工资,其次个体工商户是先分后税,他的店虽然给他分了4800,分的时候不产生税,然后个人他分到了4800,有基本扣除额5000元,也不产生税额,您的回复跟我的问提不在同一个层面上
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/06 10:52
先分后税,它是缴纳了生产经营所得税,分红不需要交个税。那你说的这个工资还是分红?
你这个他不是说先给了他钱然后再缴纳生产经营所得税?人家这个先分后税也是分别对应的,他需要交多少税款?交的是生产经营所得税。你这个就是一个股东,他就不用区分了。合伙企业它是多个股东的,他们需要先分别计算出是多少来
如果是分红,做分红的账务处理,不要做工资。
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坚果姑娘 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 09/06 11:00
本身这个店收入就只有4800元,申报经营所得的时候是有法人的扣除额在,不会产生税费,但是个体户经营者的工资不是不能税前扣除吗?那就没有做工资,申报表中收入4800.扣除额5000元,不产生个税,账上收入4800,没有费用,最终利润4800元,这笔款最终怎么给到法人?怎么做账?
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/06 11:02
借,利润分配,应付利润。贷,应付利润。借,应付利润。贷,银行存款。借,利润分配,未分配利润。贷,利润分配,应付利润。