问题已解决
员工用发票进行报销,实际支付金额与发票不一致怎样处理?比如1200元的报销发票,实际支付金额是1198元,剩余金额用的支付红包,这种应该怎样做账?按1198入账,还是1200入账
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速问速答两种做法都可以的,如果你按照1200的话,差额没有支付的转营业外收入。
09/09 16:29
AA
09/09 16:40
那这种可以按1200报销吗
郭老师
09/09 16:42
你好可以
可以这么做的