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老师,你好,我公司土地被征用,该土地初始入账时,我公司作为无形资产入账,并按月计提摊销,现在该如何做账,并且转出该土地原值和累计摊销?

DL151900866| 提问时间:2024 09/18 10:49
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
当公司土地被征用后,可进行以下账务处理: 一、确认土地被征用事项 借:累计摊销(已计提的土地累计摊销金额) 营业外支出(若有损失,若征用有收益则计入营业外收入) 银行存款等(征用补偿款) 贷:无形资产 —— 土地使用权(土地初始入账价值) 二、解释说明 首先冲减累计摊销,将已计提的摊销金额转出,反映土地价值的减少。 若征用补偿款低于土地账面价值,会产生营业外支出,表示公司在此次土地征用中遭受了损失。若补偿款高于账面价值,则产生营业外收入。 最后将无形资产 —— 土地使用权的原值转出,完成土地资产从账面上的清理。
2024 09/18 10:52
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