问题已解决

确认收入的会计分录是在业务实际发生以后做,还是是在开发票以后做呢

79094163| 提问时间:09/18 14:48
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,在开发票以后做就可以
09/18 14:49
79094163
09/18 14:53
老师您看看我下面的这个问题
刘艳红老师
09/18 14:55
这种有合同就按合同的约定,没有合同按开票,没有开票按货物发出时间
79094163
09/18 14:56
对于买方来说也是如此吗?
79094163
09/18 14:59
有合同按合同,没合同,按收到发票的时间,没发票按收到货物的时间?
刘艳红老师
09/18 15:00
没发票按发出货物的时间
79094163
09/18 15:01
对于买方也是按照卖方发出货物的时间?
刘艳红老师
09/18 15:04
卖方确认收入,买方是确认成本
79094163
09/18 15:08
买方不应该收到货物以后才记账吗?
刘艳红老师
09/18 15:10
是的,收到货品,确认库存商品
79094163
09/18 15:15
好的 那结转成本的话是在什么结转成本呢
79094163
09/18 15:16
对于买方而言,有合同按合同,没合同按收到发票的时间,没发票按收到货物的时间,这个说法对吗
刘艳红老师
09/18 15:18
买方一般是按发票入账,没有发票就暂估入账,先抵扣所得税
79094163
09/18 15:23
嗯嗯 好的 那买卖双方都只按发票入账也应该可以吧
刘艳红老师
09/18 15:23
可以的,有发票是最合适的
79094163
09/18 15:25
好的 谢谢老师
刘艳红老师
09/18 15:26
不客气, 很高兴帮你
79094163
09/18 15:41
老师 我们企业有比业务 6月份的税金 他6月份没有计提 到7月份缴纳的时候才做计提缴纳的分录 这样子做是不是违背了权责发生制呀 6月份的应该6月就计提了呀
刘艳红老师
09/18 15:45
是的,按理说是这样的,但实际可以补计提的
79094163
09/18 15:49
像这种计提的分录,和把收入费用结转到本年利润的这种分录是不是不需要原始凭证呀
刘艳红老师
09/18 15:52
这种是补计提,不用的
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~