问题已解决

老师您好!因为2024年1-7月进项不能抵扣所以更正申报,补交税款,那补交的这个增值税和附加税应该怎么做账呀?

好学的孩子| 提问时间:09/19 12:03
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借管理费用等 贷应交税费、应交增值税进项转出, 借应交税费应交增值税进项转出, 贷应交税费查补税款, 借应交税费查补税款贷银行 借,税金及附加贷应交税费附加税 借应交税费附加税贷银行存款
09/19 12:04
好学的孩子
09/19 12:12
老师,进项已抵扣需要进项转出,也是您 上面那个分录对吗?需要用已抵扣进项转出这个二级吗?
郭老师
09/19 12:14
你好,进项转出就表示已经转出了,不需要其他的。
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