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是7月开错的发票,7月已经入账了,8月31日重新开了正确的发票,没有红冲7月开错的发票,这种怎么处理

84784960| 提问时间:09/24 11:39
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,这种你去补充开七月的红字发票啊,不然的话就重复交税了。
09/24 11:40
84784960
09/24 11:41
我们是小规模纳税人,对方给我们开的,我们不受影响
宋生老师
09/24 11:42
你好,对,这个你们做红字分录冲减就好了。
84784960
09/24 11:44
这个月才给我们开的红冲发票,8月收到的重开发票要入账在8月还是9月,
宋生老师
09/24 11:44
你好,这个正常是几月开出来的发票就做账到几月份。
84784960
09/24 11:47
重开的发票是否需要跟红冲发票的入账分录是否需要做在一起
宋生老师
09/24 11:47
你好,这个可以不用放一起,没关系的,企业自己决定就行。
84784960
09/24 11:50
但是8月再做收到发票的分录,银行账户的余额就会有问题
宋生老师
09/24 11:51
你好,这个跟银行没有什么关系呀你如,你如果觉得不合适可以做到9月,这个没关系的,相当于补充记录。
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