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问一下 形式发票冲账月份的汇率和之前付汇时候挂账月份的汇率有差,应付账款的差额需要在录形式发票的时候做汇兑损益吗?

20150516jin| 提问时间:09/25 14:33
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好,有得肯定需要做汇兑损益处理得
09/25 14:34
20150516jin
09/25 14:40
老师,还有一种方法不知道可行不?就是形式发票冲账的时候,汇率用之前付汇那个月份的月初汇率可以吗?这样就没有汇兑损益,应付账款余额也是平的?可以用之前月份的汇率做账吗?
暖暖老师
09/25 14:41
这样也是可以的如果汇兑损益不大得情况下
20150516jin
09/25 15:10
老师,按照第一种方法做了,您看这样分录对吗?
暖暖老师
09/25 15:11
可以的,这个分录没问题
20150516jin
09/25 15:12
原材料的发票 汇率入账是当月月初汇率,冲应付账款的汇率是之前挂账应付账款的汇率,之前的汇率差做了汇兑损益。这样应付账款余额是0.
暖暖老师
09/25 15:13
只要应付账款平了就可以的
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