问题已解决

老师,2023年12月新签的合同,期限为一年,合同约定是分期付款,第一次付款30%,第二次付款40%,第三次付款30%,第一次付款是在2023年12月,当时做账是借:预付账款 借:管理费用 借:待认证进项税 贷:银行存款,合同内金额需要按一年来摊销,所以这样做账,想问下这笔账是否有问题?如果2024年9月付第二笔款项,借:预付 借:待认证 贷:银行存款 这样做吗?付尾款的时候也是这样做,就不会涉及到管理费用了。

m6760_952868| 提问时间:09/26 22:46
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,是这样做的话,你的预付账款,最后没有地方冲销,其实还是要做费用的
09/26 22:47
m6760_952868
09/27 21:04
还是会按一年摊销,24年会每个月做借:管费 贷:预付,只是在24年只摊销11个月,因为还有一个月已经在23年12月进了费用,只是将当月摊销的一笔和支付时的分录合在一起了,这样做就没有问题吧?
小锁老师
09/27 21:04
您好,这样的话是没有问题的哈,这个
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