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执行小企业会计准则发生跨年红冲业务,去年记账 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税,借:银行存款 贷:应收账款,今年发生红冲怎么处理

大孤山的海浪| 提问时间:09/30 05:55
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apple老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,税务师,CMA,中级会计师,初级会计师,注册会计师
同学你好,早上好 正确的做法,直接 通过 未分配利润进行处理, 它涉及 所得税报表 重新申报, 所以,实务中 也可以 冲减当期收入,在当期进行申报
09/30 06:11
大孤山的海浪
09/30 08:25
具体分录能说一下吗?老师
apple老师
09/30 08:32
同学你好! 借:银行存款 贷:应收账款   未分配利润 用这个【未分配利润】 代替  【主营业务收入】
apple老师
09/30 08:37
同学你好!不好意思在开会,我重新写给你 就是相当于红冲上年的凭证 借:应收账款 贷:银行存款 借:未分配利润     应交税费—应交增值税 贷:应收账款   用这个【未分配利润】 代替  【主营业务收入】
大孤山的海浪
09/30 08:50
红冲之后要开具同样金额的蓝字发票,是否不用未分配利润,直接冲减当期利润
大孤山的海浪
09/30 08:51
直接冲减当期收入
apple老师
09/30 08:55
同学你好!可以这样处理 如果还要继续 开具同样的 蓝字发票 就不用 【未分配利润】 来调整了, 直接冲减当期损益就行
apple老师
09/30 08:56
实务工作中,对于小规模企业,  一般 情况下,除非 金额很大 有一点点差异 这种情况下,  都是 冲减当期损益的
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