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你好,我们是小规模,开进来的费用票2700,给了200元优惠,实际对公付款2500,怎么做账啊

m378046168| 提问时间:09/30 15:37
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,这个比如借,管理费用,办公费,2700,贷,银行存款2500,营业外收入200。
09/30 15:40
m378046168
09/30 15:47
老师,那营业外收入的二级明细是啥呀
宋生老师
09/30 15:49
你好,你可以设置营业外收入-尾款减免。
m378046168
09/30 16:01
老师,我之前发票记账了,对公付的2500也记账了,现在就相当于挂着往来呢,这次我再做200的话,摘要写什么呀
宋生老师
09/30 16:02
你好,这个你可以。写:清算XX供应商尾款
m378046168
09/30 16:04
好的,谢谢老师
宋生老师
09/30 16:06
你好,不用客气的了。
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