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我这里有一笔款,开票是21000,但是实际收到的是20700,还有就是,这笔款是8月份到账的,票是九月份补开的,这个在记账的话,要怎么记

84784999| 提问时间:10/04 22:21
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,这是扣了手续费,借:银行 20700 财务费用-手续费 300 贷:应收账款 21000 借:应收账款 21000 贷:主营业务收入 21000/1.13 销项税 21000/1.13*13%
10/04 22:22
84784999
10/05 10:38
,这个报表需要怎么去做呢
廖君老师
10/05 10:41
您好, 这是最普通的会计分录,没有特别的处理,财务费用在利润表的期间费用里
84784999
10/05 10:45
工资发出去,是不是这样记 借:职工薪酬-伙食费20700 贷:银行存款20700
廖君老师
10/05 10:47
您好,会计科目不对 借:应付职工薪酬-福利费
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