问题已解决
老师,请教个问题 上月月末增值税结转时候 把进销项结转到 应交税额-未交增值税!那本月收入发票冲红 收入回转时候 是用应交税费-销项税红字 还是用应交税费-未交增值税
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速问速答那本月收入发票冲红 收入回转时候 是用应交税费-销项税红字
10/09 10:35
84784958
10/09 10:45
应交税费-销项税 红字 是放在借方吗!还是贷方加个负数
家权老师
10/09 10:47
是贷方加个负数的
84784958
10/09 10:55
那月末要再结转到未交增值税科目吗 还是说结转到 应交税费-多交增值税?
家权老师
10/09 10:57
月末还是正常再结转到未交增值税科目
84784958
10/09 11:02
这部分销项税之前月份已经缴纳了 !入账还是刚说的这样 没变是吧
家权老师
10/09 11:03
不需要更正以前月份的,只影响本月交税
84784958
10/09 11:24
我的意思是 就算上月已缴纳 本月分录还是刚说的那样做是吧 不用做什么转出的分录吧
家权老师
10/09 11:25
是的,直接做那个分录,月末正常结转