问题已解决
在10月付的员工报销款,9月末做了暂估入账 例如,借:销售费用,贷:其他应付款 ,那这个账在10月要怎么做,还要过银行存款吗
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,10月份是取得发票,同时付款了吗?
10/10 16:20
jx15932882074
10/11 08:34
我们这笔款是10月初付的,单据有,但月初还没金蝶还没结账,做了暂估入账,实际付的款跟暂估的一样,所以我现在10月怎么做这个报销的入账呢
jx15932882074
10/11 08:34
我们这笔款是10月初付的,单据有,但月初还没金蝶还没结账,做了暂估入账,实际付的款跟暂估的一样,所以我现在10月怎么做这个报销的入账呢
邹老师
10/11 08:35
你好,先把暂估的冲销
借:其他应付款,贷:销售费用
然后根据实际金额入账就是了
借:销售费用,贷:银行存款等科目