问题已解决

在10月付的员工报销款,9月末做了暂估入账 例如,借:销售费用,贷:其他应付款 ,那这个账在10月要怎么做,还要过银行存款吗

jx15932882074| 提问时间:10/10 16:18
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,10月份是取得发票,同时付款了吗? 
10/10 16:20
jx15932882074
10/11 08:34
我们这笔款是10月初付的,单据有,但月初还没金蝶还没结账,做了暂估入账,实际付的款跟暂估的一样,所以我现在10月怎么做这个报销的入账呢
jx15932882074
10/11 08:34
我们这笔款是10月初付的,单据有,但月初还没金蝶还没结账,做了暂估入账,实际付的款跟暂估的一样,所以我现在10月怎么做这个报销的入账呢
邹老师
10/11 08:35
你好,先把暂估的冲销 借:其他应付款,贷:销售费用 然后根据实际金额入账就是了 借:销售费用,贷:银行存款等科目 
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~