问题已解决

请问一下,列如公司存在报销的单据及原始凭证在7月时未支付实际也归属7月的费用,但是我在8月时才支付费用,这原始报销单凭证我应该放在7月计提时还是放在8月实际支付呢

欧耶| 提问时间:10/11 23:04
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小凡老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师,初级会计师
你好,根据权责发生制原则,可以在7月计提费用,8月支付
10/11 23:06
欧耶
10/11 23:09
是这样的 我就是在想单据我应该放在7月还是放在实际支付的8月 我一直都是放在实际支付的月份里
小凡老师
10/11 23:21
你好,如果只是报销的费用,金额也不大,也可以在8月直接计入费用,影响不大
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