问题已解决

请问下我们有加计扣抵政策的时候有做过加计的账务,现在这个政策取消后,应该要怎么进行账务处理呢?原来我们做的是: 借:应交税金-应交增值税-加计抵减 贷:其他收益

84784950| 提问时间:10/12 13:41
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,现在税务局是让你转出吗?还是怎么样?
10/12 13:41
84784950
10/12 13:47
税务局上已经没有加计抵扣的数据了
宋生老师
10/12 13:49
你好,你可以做相反的凭证冲减。
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