问题已解决
老师,我换了一个工作,我想请教下,之前公司有做账,但全部不能用,因为老板请会计没有接上趟,科目余额都不准,这个怎么整呢,朴老师,邹老师,东老师别接手
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速问速答 中午好,我们用电子税务局申报负债表对应 的那个错的科目余额表作为期初(错的也要用),因为税务申报是连续的,然后把公司的资产盘点一下,银行,存货,应收等有多少,负债有多少,资产和负债往来科目能用分录做平的先调整一些,慢慢调整,不能一个月调整太大金额,乱账调整最少得6个月,接人家的账都是这样的
10/14 11:06
84784952
10/14 11:19
是内帐,中间有隔一个多月没有做账
廖君老师
10/14 11:21
哦哦,那好办,直接把我们查清的资产和负债当成期初(不需要慢慢调,反正不是报税用的)
中间没有做账的要补上,要不应收应付多少我们根本不知道了