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老师,比如八月购进库存商品,我们9月初跟供应商对账取的发票,这个库存商品我是做到八月还是九月,跨级分录怎么记啊

84784959| 提问时间:10/14 14:20
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,这个你八8月份可以暂估入账,然后9月份冲减再按照发票重新做。
10/14 14:21
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