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老师,小规模企业给员工交的社保怎么进行抵税啊

84784982| 提问时间:10/15 13:58
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借管理费用社保等 贷,应付职工薪酬社保 借,应付职工薪酬社保 其他应收款,个人负担的社保 贷,银行存款 做成本费用,降低你的利润的。
10/15 13:58
84784982
10/15 14:00
做到费用里做到费用里
84784982
10/15 14:01
没有特殊的处理
郭老师
10/15 14:02
对的是的,没有特殊的处理。
84784982
10/15 15:25
老师,下午好!请问:公司销售商品一批,已收到货款,但没开票,怎么处理?
郭老师
10/15 15:27
借银行存款贷预收账款
84784982
10/15 15:49
老师,不用记入收入吗?
郭老师
10/15 15:51
你好,你可以做无票收入,借银行存款,贷主营业务收入,应交税费,应交增值税。开了发票之后红冲再做发票的。
84784982
10/15 15:52
产品已出库并结转了成本,做预收账款也可以吗?
郭老师
10/15 15:53
不可以做了,成本需要做收入,收入和成本需要匹配。
84784982
10/15 15:57
老师,那我应该怎么做呢?
郭老师
10/15 15:58
要么就做预收账款,要么做收入和成本。 你不想交税,你晚点交税,那你就做预收账款。 两种方法你自己选择,正规的应该是做收入和成本。
84784982
10/15 15:58
学堂的老师让我入收入了,成本也结转了,说下个月开票后冲正调整就可以,对不?
郭老师
10/15 15:58
对的是的,没有问题的,正确的。
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