问题已解决

请问本公司本月销项金额为7075.47元,销项税额:424.53元 取得进项发票2279.21元,进项税额:22.79元进项发票已认证 请问怎么做分录?

m638357618| 提问时间:10/16 11:40
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
确认销售收入时: 借:应收账款等 7500 贷:主营业务收入 7075.47 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额)424.53 取得并认证进项发票时: 借:库存商品等 2279.21 贷:应付账款等 2279.21 借:应交税费 — 应交增值税(进项税额)22.79 贷:应交税费 — 待认证进项税额 22.79 月末结转增值税: 应交增值税 = 销项税额 424.53 - 进项税额 22.79 = 401.74 元 借:应交税费 — 应交增值税(转出未交增值税)401.74 贷:应交税费 — 未交增值税 401.74
10/16 11:41
m638357618
10/16 11:45
你好,老师,下月实际缴纳应交增值税,怎么做会计分录?
朴老师
10/16 11:47
借应交税费应交增值税未交增值税 贷银行存款
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