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你好,分红,借利润分配-未分配利润,贷应付利润,借应付利润,贷库存现金,这个分录对吗

小萌萌人| 提问时间:10/16 15:01
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
是的,就是那样做的
10/16 15:02
小萌萌人
10/16 15:04
科目余额表有应付利润,没有余额,到时注销会有影响吗
家权老师
10/16 15:06
计提多少应付利润就支付多少,为啥有余额呢?
小萌萌人
10/16 15:08
没有余额,但是我资产负债表,净利润+期初未分配利润不等于期末未分配利润,刚好是相差应付利润的数,要怎么处理
家权老师
10/16 15:12
那个很正常的,支付了利润就会那样子
小萌萌人
10/16 15:15
资产负债表这样不平也不是办法啊要怎么调,
家权老师
10/16 15:16
怎么会影响资产负债表呢?那个肯定是平的呀。只要平了就不管它
小萌萌人
10/16 15:19
不用管它吗?做账系统显示我有异常项
家权老师
10/16 15:21
那个是系统自动生成的报表,怎么会不平了?借贷方不平还是勾稽关系不对?
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