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老师,您好!员工开了10万的发票报销,但只付了5万,费用入账是入10万嘛还是入5万呢?

m34Y9868| 提问时间:10/16 17:56
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,意思是另外5W是多开的,是吧
10/16 17:58
m34Y9868
10/17 09:24
早上好,老师!不是多开的,是因没钱没付完。
m34Y9868
10/17 09:24
早上好,老师!不是多开的,是因没钱没付完。
刘艳红老师
10/17 09:28
这个挂其他应付款就可以了
m34Y9868
10/17 10:17
老师,也就是借:管理费用 10 贷:其他应付款 10吗?如果到明年的5.31号还没有付是要调增所得税吗,老师?
刘艳红老师
10/17 10:25
这个不用调增的,这个挂往来就可以
m34Y9868
10/17 11:39
哦,好的,谢谢老师!
m34Y9868
10/17 11:41
老师,我就只记个5万的账,另外的5万等付款了再入账,这样可以吗?
刘艳红老师
10/17 11:41
借:其他应付款5 贷:银行存款5 这样做一笔就可以了
m34Y9868
10/17 14:43
老师,谢谢!我是说先这样做5万可以吗?借:管理费用 5 贷:银存 5 后面再支付余下的5万时再做一笔同样的分录。这样处理可以吗?
刘艳红老师
10/17 14:46
是的,是的,就是这样的
m34Y9868
10/17 15:05
老师,报10万的票,也就是可以按实际付款做两次账吗?第一次付款5万时:借:管理费用 5万 贷:银存 5万 下个月支付余下的5万时,借:管理费用 5万 贷:银存 5万。如果这样的话是不是不符合权责发生制原则呢?
刘艳红老师
10/17 15:08
你要先把费用一次性做了
m34Y9868
10/17 15:38
老师,就是一个问题,如果全部做了费用,利润表上成本费用大于收入很多,所以想少入一部分成本,这样可以吗,老师?
刘艳红老师
10/17 16:02
那你当年也要做完的
m34Y9868
10/17 16:13
老师,那也就是本月可以不做完,待需要成本时再做余下的,是这样理解哈,不好意思,老师,打扰了!
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