问题已解决

小规模公司,本季度红冲了上季度的1%的专票,现在本季度1%专票不含税金额为 -1000元,税额 -10元, 3%专票不含税额为 20000元,税额为600元,普票1%不含税金额为 1500元,税额 15 元,请问申报表怎么填写?申报表第18行本期应纳税减征额应填写多少?

m75034266| 提问时间:10/22 13:27
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 按红冲之后的填写哦 不含收入填写19000
10/22 13:27
朴老师
10/22 13:28
税额减免是19000*2% 这个金额的
朴老师
10/22 13:28
这个是专票的 再加上普票的税额哈
m75034266
10/22 13:33
老师 3%专票是 20000元,不能减免的吧
朴老师
10/22 13:33
同学你好 如果开的三个点的专票那就按三个点交税
m75034266
10/22 13:34
1%专票 是 -1000元,负数还能减免吗?
朴老师
10/22 13:36
同学你好 这个可以的
m75034266
10/22 13:41
应纳税减免额 是按不含税金额 -1000*2%= -20元 ,对吗??
朴老师
10/22 13:48
同学你好 对的 是这样
m75034266
10/22 14:24
减免额 填 负数,比对能通过吗?
朴老师
10/22 14:27
那你就不填写直接提交
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