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老师,我是小规模,上个月的收入只记了:主营业务收入,没有记:应交税费-应交增值税,那么这个月应该怎么处理

84784956| 提问时间:2024 10/25 16:32
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
这个月可以进行如下会计处理: 补记上月应交增值税: 借:主营业务收入(上月确认的收入金额 × 征收率) 贷:应交税费 —— 应交增值税(上月确认的收入金额 × 征收率)。 例如,上月主营业务收入为 10300 元(价税合计),小规模纳税人征收率为 3%,则应补记的增值税为 10300÷(1+3%)×3% = 300 元。会计分录为: 借:主营业务收入 300 贷:应交税费 —— 应交增值税 300
2024 10/25 16:34
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