问题已解决
现在收到去年已认证过的红字发票(发票有问题),现在对方重新来给我们同样金额的发票。需要回去年重新申报吗?
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速问速答不需要回到去年重新申报。
当收到去年已认证过的红字发票时,应根据红字发票做相应的账务处理,冲减去年入账的进项税额。然后,对于对方重新开具的同样金额的发票,在收到的当月进行正常认证和账务处理即可。
在进行账务处理时,红字发票的分录通常为(假设原发票计入了应交税费 - 应交增值税 - 进项税额科目):
借:应交税费 - 应交增值税 - 进项税额(红字)
贷:应付账款 / 库存商品等(红字)
而对于新收到的发票,按照正常的账务处理进行记账:
借:库存商品 / 相关成本费用等
借:应交税费 - 应交增值税 - 进项税额
贷:应付账款等
10/29 09:56
m296919118
10/29 10:51
现在shui局那边要求我到去年去更正申报表,怎么办?
朴老师
10/29 10:52
那你就只能按税局要求的来做