问题已解决
采购单,入库单,付款金额,不一致,怎么做账?分录怎么做?入库有小数点,采购付款的时候,支付的整数,所以导致不一致,不知道怎么处理,入库金额和付款金额的差额,计入营业外收支。那营业外收支怎么处理?
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速问速答你好,借预付账款贷银行存款,借库存商品贷预付账款。这个预付账款在借方余额提前支付的,在贷方余额欠了人家的
11/04 16:06
郭老师
11/04 16:06
差额多支付
借营业外支出
贷预付账款
少支付
借预付账款
贷营业外收入