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2023年开了一张发票,借:应收账款 32000,贷:主营业务收入31683.17,应交税费-销项税 316.83 。2024年发现开票信息有误,把2023年开的这张发票红冲了,又重新开了一张蓝字发票。那对红冲发票是借 应收账款 -32000,贷:以前年度损益调整 -31683.17,应交税费-销项税 -316.83,然后再对蓝字发票这样做账借 应收账款 32000,贷:以前年度损益调整31683.17,应交税费-销项税 316.83这样处理是否正确?

80306323| 提问时间:11/06 17:03
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
这样处理不完全正确。 2024 年红冲发票时,应做分录: 借:应收账款 -32000 贷:主营业务收入 -31683.17 贷:应交税费 - 销项税 -316.83 重新开具蓝字发票时,分录为: 借:应收账款 32000 贷:主营业务收入 31683.17 贷:应交税费 - 销项税 316.83 无需使用 “以前年度损益调整” 科目,因为该业务不涉及以前年度损益的调整,只是对本年度已发生业务的更正
11/06 17:04
80306323
11/06 17:08
不对啊,我这个红冲的发票对应的是2023年的发票
朴老师
11/06 17:12
同学你好 是什么会计准则
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