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老师,10月购买的商品,目前没有收到发票,商品都已出库,我怎么记账,可以结转成本吗

m386392966| 提问时间:11/07 11:47
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 借库存商品 贷应付账款暂估 十月做了这分录就可以结转成本
11/07 11:47
m386392966
11/07 11:51
老师,10月结转成本后,11月收到发票了,怎么处理,直接把发票付到这个凭证后面吗
朴老师
11/07 12:01
同学你好 原分录负数红冲暂估的 然后再按发票做蓝字分录
m386392966
11/07 12:11
10月,借库存商品,贷其他应付款(已经垫付),借主营业务成本,贷库存商品,收到发票后,借库存商品(负数),贷其他应付款(负数),再做一次蓝字的同样分录,结转成本,那个分录还红冲吗,老师
朴老师
11/07 12:11
暂估的分录要红冲的哦
m386392966
11/07 12:14
老师,入库的和结转的都需要红冲,对吧,就是10月做的,11月再红冲,然后11月蓝字再重新做一遍,对吧,老师,我上面分录正确吗,老师
朴老师
11/07 12:21
不对 暂估的分录按我的来
m386392966
11/07 13:04
老师,货款已经垫付了,就是借库存商品,暂估,贷应付账款,然后,借应付账款,贷其他应付款,结转成本,借主营业务成本,贷库存商品暂估,收到发票一切都红冲,然后重新做蓝字,这样对吗,老师
朴老师
11/07 13:05
同学你好 是贷应付账款暂估 是往来科目带暂估
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