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如果业主补缴之前的物业费,要求开发票,但是这部分已经在未开票收入里面交过税了,那怎么开票处理呢
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速问速答同学你好
增值税申报表附表一,可以在未开票收入填之前金额的负数冲销。
11/07 16:43
赵小白
11/07 16:51
开票的话正常开是吧
Fenny老师
11/07 16:54
是的,正常开票,申报时未开票收入填负数就可以了。
如果业主补缴之前的物业费,要求开发票,但是这部分已经在未开票收入里面交过税了,那怎么开票处理呢
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