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老师,我们是混凝土公司,因为货不够,从别的公司拉了一车混凝土成品,款还没付,我怎么做分录

84785028| 提问时间:11/09 14:35
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,暂估 借:库存商品 贷:应付账款 这样我们就有成本可结转了 发票收到时红冲上面分录 借:库存商品(负) 贷:应付账款(负) 再按发票做分录 借:库存商品 进项税 贷:应付账款
11/09 14:37
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