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老师 跨月收到红冲货物发票 怎么做账
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速问速答假设原账务处理如下:
借:应收账款 113
贷:主营业务收入 100
应交税费-应交增值税 13
红冲后的账务处理应为:
借:应收账款 -113
贷:主营业务收入 -100
应交税费-应交增值税 -13
11/12 11:21
venus老师
11/12 11:21
假设原账务处理如下:
借:应收账款 113
贷:主营业务收入 100
应交税费-应交增值税 13
红冲后的账务处理应为:
借:应收账款 -113
贷:主营业务收入 -100
应交税费-应交增值税 -13
venus老师
11/12 11:21
假设原账务处理如下:
借:应收账款 113
贷:主营业务收入 100
应交税费-应交增值税 13
红冲后的账务处理应为:
借:应收账款 -113
贷:主营业务收入 -100
应交税费-应交增值税 -13