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老师 跨月收到红冲货物发票 怎么做账

m985472866| 提问时间:11/12 11:20
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venus老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
假设原账务处理如下: 借:应收账款 113 贷:主营业务收入 100 应交税费-应交增值税 13 红冲后的账务处理应为: 借:应收账款 -113 贷:主营业务收入 -100 应交税费-应交增值税 -13
11/12 11:21
venus老师
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假设原账务处理如下: 借:应收账款 113 贷:主营业务收入 100 应交税费-应交增值税 13 红冲后的账务处理应为: 借:应收账款 -113 贷:主营业务收入 -100 应交税费-应交增值税 -13
venus老师
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假设原账务处理如下: 借:应收账款 113 贷:主营业务收入 100 应交税费-应交增值税 13 红冲后的账务处理应为: 借:应收账款 -113 贷:主营业务收入 -100 应交税费-应交增值税 -13
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