问题已解决

我们项目还在建中,在建工程前期未收到发票未做进项分离入在建工程科目,现在怎么调整?跨年的话又怎么调整

67465690| 提问时间:11/13 14:56
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文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
借:进项 贷:在建工程
11/13 14:59
67465690
11/13 15:50
跨年也是这么处理吗?
文文老师
11/13 15:53
是,跨年也是这么处理
67465690
11/13 15:54
好的,摘要直接写收到XX发票吗
文文老师
11/13 15:59
是,摘要直接写收到XX发票
67465690
11/13 16:15
好的,谢谢
文文老师
11/13 16:17
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!
67465690
11/13 18:31
老师,贷方在建工程师做借方负数吗?还是贷方正数呢
文文老师
11/13 18:37
贷方正数就可以了
67465690
11/13 18:45
好的,谢谢
文文老师
11/13 19:21
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!
67465690
11/14 09:33
前期多计提的的工资是否也要做负数呢
文文老师
11/14 09:41
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