问题已解决

供应商的业务员以我司的名义下采购单采购商品,将采购的商品销售给业务员自己的客户,然后根据其销售的商品以采购价转款至我司,用于冲抵我司预存供应商的货款。请问账务如何处理?

m7585_43968| 提问时间:11/13 19:06
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速问速答
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
一、收到供应商业务员转款时 记录预收账款 当收到供应商业务员转来的款项时,因为这笔款项是用于冲抵预存供应商的货款,所以先确认为预收账款。 借:银行存款 贷:预收账款 - [供应商名称] 二、冲抵预存供应商货款时 冲减预收账款和预付账款 当用这笔预收账款冲抵预存供应商的货款时,进行如下账务处理。 借:预收账款 - [供应商名称] 贷:预付账款 - [供应商名称] 三、如果涉及到发票问题 确认采购和销售情况 如果供应商直接将发票开具给你司,你司需要按照正常的采购业务进行账务处理。 借:库存商品 贷:预付账款 - [供应商名称] 如果供应商没有将发票开具给你司,而是直接开具给业务员的客户,你司在账务处理上只需要关注预收账款和预付账款的冲抵,不需要记录库存商品的采购。 四、税务考虑 增值税处理 如果发票是由供应商开给你司,你司在销售相关商品给业务员客户时,需要按照销售业务缴纳增值税。 如果发票是由供应商直接开给业务员客户,你司不涉及增值税销售环节的处理。 所得税处理 你司在确认收入和成本时,需要根据实际的业务情况和发票情况进行处理。如果没有涉及商品的实际流转(即供应商直接开票给业务员客户),你司不需要确认收入和成本;如果有商品的实际流转(即供应商开票给你司),你司需要按照正常的购销业务确认收入和成本。
11/13 19:08
m7585_43968
11/13 19:13
文字发不了,见图
朴老师
11/13 19:14
同学你好 不可以的
m7585_43968
11/13 20:13
为什么不可以?
m7585_43968
11/13 20:16
问题见图,老是说发不合规的东西
朴老师
11/13 20:18
同学你好 这个可以的
m7585_43968
11/13 20:27
究竟要怎么做,我被你搞晕了
朴老师
11/13 20:30
同学你好 你现付供应商款可以 借应付账款 贷银行存款 你收到客户钱应该是 借银行 贷应收呀,不应该用应付账款 客户和供应商不一样
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